Добрый день!
При закрытии договора, обнаружила, что СФ от поставщика
в сентябре 2020 г. отражена по старым ценам. должна быть на 1000 руб меньше,
соответственно и НДС должен быть меньше.
Можно ли отразить эту разницу сентябрем 2021, когда обнаружила ошибку?
Или провезти сф меньше на эту сумму или операциями вручную?
Или перездавать Декларацию того года? Так и все "полетит" ведь.
Или еще как то можно?
Подскажите, пожалуйста